為進一步促進院校內部控制建設及內部控制評價工作,加強風險防范,宣傳行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范等政策文件及要求,院校辦公室、審計處于2017年9月19日聯(lián)合舉辦了2017年院校內部控制專題培訓會,院校機關各處室及京津地區(qū)所院辦公室、審計、財務等內控工作相關部門共計一百余人參加了培訓,皮研所、輸血所和生物所也同步參加了視頻會議。
培訓會強調了加強內部控制建設的重要意義,依法依規(guī)、嚴格管理是對干部的有效保護,介紹了院校內部控制工作組織架構及加強內部控制評價工作的主要措施。為指導所院更好的開展風險防控及內控評價工作,審計處印發(fā)了《院校經濟管理風險防控及審計內控評價參考手冊》,并依據財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》結合院校工作實際編寫了《院校內部控制評價參考指標體系》,擬征求意見后印發(fā)所院參考使用。
會議邀請了中國內部控制研究中心的專家就行政事業(yè)單位內部控制建設及評價工作進行了專題授課, 主要內容包括內部控制建設宏觀政策背景、內部控制單位層面建設重點內容、內部控制業(yè)務層面建設重點內容、內部控制建設總體思路及具體步驟、內部控制評價及報告制度重點內容和財政內控及一體化建設簡述。專家的授課內容有政策、有數據、有案例,內容豐富,為各所院開展此項工作提供了指導和幫助。
(審計處)